按照上年《省屬高校追趕超越半年考核工作方案》的要求,審計處對我校2017年度財務收支狀況進行了內部審計。3月28日下午,總會計師徐曉峰在逸夫樓406會議室主持召開審計整改落實座談會,對下一步整改工作的落實與推進做出安排部署。審計處、財務處負責人及相關人員參加了會議。
會上,審計處匯報了審計報告的情況,重點說明審計過程中發(fā)現(xiàn)的問題以及針對問題提出的審計建議,并就審計整改的政策性要求作了解讀。財務處與會人員就審計的問題發(fā)表了意見,負責人就審計整改做了表態(tài)發(fā)言。
徐曉峰指出,加強審計整改既是審計監(jiān)督的關鍵環(huán)節(jié)也是嚴肅財經紀律、促進規(guī)范管理的重要舉措,并從三個方面對下一步審計整改落實提出要求:一是對審計發(fā)現(xiàn)的問題要認真梳理分析,制定整改措施。二是要增強部門間協(xié)調配合,以問題為導向建立長效機制,從根本上規(guī)范財務管理,規(guī)避財務風險。三是要通過落實審計整改工作不斷提高業(yè)務能力和政策水平。
(核稿:付紅娟 編輯:杜楊 學生編輯:劉卉媛)